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政协渭南市委员会办公室 2015年度部门决算及“三公”经费公开说明
发布时间:2016/11/9  浏览次数:1632 次  来源:中国人民政治协商会议渭南市委员会-渭南市政协-政协渭南市委员会、渭南政协

政协渭南市委员会办公室

2015年度部门决算及三公经费公开说明

一、部门概况

(一)主要职责:

1、政治协商

2、民主监督 

3、参政议政

(二)、部门决算组成单位基本情况

政协渭南市委员会内设机构有提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会, 办公室(人秘科、联络接待科、老干科、财务科、书画室、后勤服务科)、综合处(调研信息科、宣传科、综合一科、综合二科、综合三科)。

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

政协渭南市委员会办公室

行政

全额预算

55

55

19

4657.75

(三)、2015年主要工作任务

1、        紧紧围绕党政中心,努力提高政治协商水平

   1)认真开好全委会议;(2)精心开好常委会议;(3)重视开好主席会议;(4)积极开展对口协商;(5)及时召开各界人士座谈会。

2、        采取多种形式,不断加大民主监督力度

   6)办好《社情民意》,加大反映社情民意力度;(7)继续办好《政协在线》;(8)积极创造条件,充分发挥“特邀五员”作用;

3、        认真搞好调查研究,切实增强参政议政能力

   9)扎实搞好调查研究工作;(10)认真组织好委员视察工作;(11)重视和加强提案工作;(12)加强与委员联系,切实发挥委员的主体作用;(13)积极参与市上中心工作;

4、        充分发挥政治优势,积极维护社会稳定

   14)突出民主、团结主题,努力把各界人士的思想统一到中央的大政方针政策上来;(15)认真做好民族宗教、“三胞”联络工作,努力维护社会稳定;(16)做好文史资料工作,发挥资政育人的作用;(17)努力为基层为群众办实事;

5、        进一步加强自身建设,不断提高工作水平

   18)认真组织安排学习活动;(19)大力推进“三化”建设;(20)不断加强宣传工作;(21)加强对县(市、区)政协的指导;(22)进一步加强机关建设;(23)抽调三分之一力量搞好招商引资工作。

二、2015年度部门决算表

1、收支决算总表

政协渭南市委员会办公室2015年度部门收支总表

单位:元

     

     

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

11899340

一、一般公共服务支出

10249798.27

一、基本支出

11171499.52

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

   工资福利支出

5080014.04

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

   商品和服务支出

4124365.48

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

   对个人和家庭的补助

1967070

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

656348.75

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

   工资福利支出

 

六、其他收入

377.77

七、文化体育与传媒支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

134.70

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

   对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

   赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11899717.77

本年支出合计

 

本年支出合计

11827798.27

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

 

上年结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    年末结转和结余

71919.5

其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

       非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

11899717.77

支出总计

 

支出总计

11899717.77

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

 

2收入总表

政协渭南市委员会办公室2015年度收入决算表

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,899,717.77

11,899,340.00

 

 

 

 

377.77

201

一般公共服务支出

10,321,717.77

10,321,340.00

 

 

 

 

377.77

20102

政协事务

10,321,717.77

10,321,340.00

 

 

 

 

377.77

2010201

  行政运行

6,512,717.77

6,512,340.00

 

 

 

 

377.77

2010299

  其他政协事务支出

3,809,000.00

3,809,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,578,000.00

1,578,000.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,428,000.00

1,428,000.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,428,000.00

1,428,000.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、部门决算支出总表

支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,827,798.27

11,171,449.52

656,348.75

 

 

 

201

一般公共服务支出

10,249,798.27

9,593,449.52

656,348.75

 

 

 

20102

政协事务

10,249,798.27

9,593,449.52

656,348.75

 

 

 

2010201

  行政运行

6,512,717.77

6,512,717.77

 

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

3,737,080.50

3,080,731.75

656,348.75

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,578,000.00

1,578,000.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,428,000.00

1,428,000.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,428,000.00

1,428,000.00

 

 

 

 

20808

抚恤

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

政协渭南市委员会办公室2015年度财政拨款支出决算表

(按支出功能分类)

单位:元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

   

11899340

11242991.25

656348.75

201

一般公共服务支出

10312140

9664991.25

656348.75

20102

政协事务

10321340

9664991.25

656348.75

201020

  行政运行

6512340

6512340

  2010299

  其他政协事务支出

30809000

3152651.25

656348.75

208

  社会保障和就业支出

1578000

1578000

20805

  行政事业单位离退休

1428000

1428000

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

1428000

1428000

20808

  怃恤

150000

150000

  2080801

  死亡怃恤

150000

150000

……

……

 

5、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

政协渭南市委员会办公室2015年度财政拨款支出决算表

(按支出经济分类)

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

11899340

11242991.25

656348.75

301

工资福利支出

5080014.04

5080014.04

  30101

    基本工资

2029666.5

2029666.5

  30102

    津贴补贴

2158186

2159186

  30103

    奖金

532475

532475

  30104

    社会保障费

93468.54

93468.54

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

  30107

    其他工资福利支出

265218

265218

302

商品和服务支出

4780336.46

4123987.71

656348.75

  30201

    办公费

1080349.78

424001.03

656348.75

  30202

    印刷费

86670

86670

  30203

    咨询费

  30204

    手续费

  30205

    水费

64379.5

64379.5

  30206

    电费

214379.5

214379.5

  30207

    邮电费

156375

156375

  30208

    取暖费

300258.5

300258.5

  30209

    物业管理费

  30210

    差旅费

427848.34

427848.34

  30211

    因公出国(境)费

  30212

    维修(护)费

359738

359738

  30213

    租赁费

11804

11804

  30214

    会议费

874319

874319

  30215

    培训费

11040

11040

  30216

    公务接待费

84972

84972

  30217

    专用材料费

  30218

    劳务费

  30219

    委托业务费

  30220

    工会经费

  30221

    福利费

  30222

    公务用车运行维护费

519282.34

519282.34

  30223

    其他商品和服务支出

178080.5

178080.5

303

对个人和家庭的补助

1967070

1967070

  30301

    离休费

112858.5

112858.5

  30302

    退休费

1315141.5

1315141.5

  30303

    抚恤金

150000

150000

  30304

    生活补助

2780

2780

  30305

    医疗费

  30306

    奖励金

  30307

    住房公积金

359170

359170

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

 

 6、部门决算政府性基金收支表

2015年部门决算政府性基金收支表

表六

 

单位:元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

7、部门决算项目支出表

2015年部门决算项目支出表

表七

单位:元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

511001

办公设备购置费

656348.75 

2015年办公设备购置费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

656348.75 

 

8、部门决算政府采购情况表

2015年部门决算政府采购情况表

表八

单位:元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

 

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

9、财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

财政拨款安排的三公经费支出

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

604254.34

519828.34

519828.34

84972

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国()团组  0个;参加其他单位组织的出国()团组个; 本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 辆。

3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计35批次 ,公务接待累计310余人 。

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计11899717.77元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入11899340元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)其他收入377.77元,系银行存款利息收入。

2、支出总计11827798.27元,包括:

  (1)基本支出11171499.52元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出5080014.04元,对个人和家庭的补助支出1967070元,商品和服务支出4124365.48元。

2)项目支出656348.75元,主要是办公设备购置费的支出656348.75元。

(二)财政拨款支出决算情况说明

  1财政拨款支出决算总体情况。

  2015年度财政拨款支出11827420.5元,其中:基本支出11171071.75元,项目支出656348.75元。

2财政拨款支出决算具体情况。

工资福利支出5080014.04元,其中主要包括:在职人员工资、津补贴支出4188852.5元,奖金532475元,社会保障缴费93468.54元,临时人员工资等其他支出265218元;

对个人和家庭的补助支出1907070元,其中主要包括:离退休费支出1428000元,抚恤金15万元,在职人员住房公积金359170元,生活补助2780元,购房补贴27120元;

商品和服务支出、项目支出共计4780336.46元。其中主要包括:办公费424378.8元,办公设备购置(项目支出)656348.75元,印刷费86670元,水电费278759元,邮电费156375元,取暖费300285.5元,差旅费427848.34元,维修费359738元,租赁费11804元,会议费874319元,培训费11040元,公务接待费84972元,公车运行费519282.34元,其他交通费(车改交通补贴)410840元,其他商品服务支出(扶贫帮扶支出)178080.5元。

(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2015年财政拨款安排的“三公经费”支出604254.34元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费519282.34元,公务接待费84972元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度市政协因公出国实际支出0元。0批次,0人数

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出519282.34元,较去年同比下降40.31%。主要用于市政协机关公务用车的租赁费等支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出84972元,较去年同比下降0.64%主要用于上级政协来渭检查指导、调研视察,以及异地政协来渭调研交流工作。2015年共接待上级政协、异地政协来渭35批次,共计310余人。

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